Как оформить корректировочные счета-фактуры без НДС при УСН, если первичные счета-фактуры были выставлены с НДС?

NDS Reklama Image
Добрый день! Подскажите, пожалста, по такой ситуации. Мы на усн 6%. Заключили по ошибке договор с ндс с клиентом, выставили ему с/ф в 4 кв. теперь хотим исправить ситуацию, клиент не против, но он просит выставить ему корректировочные сч/ф январем (хотя, конечно, они могли бы просто убрать их и сдать уточненку, но понятно, что им так менее выгодно с точки зрения камералки). т.е. они уже будут без ндс. я правильно понимаю, что в таком случае корректировка пойдет как надо - 4-ым кварталом, т.е. это будет доп. лист книги продаж? и надо ли все-таки допник к договору делать об изменении цены, т.к. корректировка должна быть чем-то обоснована, а уведомление об усн - не основание, т.к. на момент заключения договора мыто знали, что мы на усн) и нюанс еще в том, что мы не сдали декларацию, в надежде, что клиент не отразит наши сч/ф, т.к. они были только в скане. глупо,но факт.  сдать сейчас декларацию или ждать требования от налоговой? как думаете?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page